Tipo de acto administrativo aprobatorio
|
Denominación del acto administrativo aprobatorio
|
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
|
Número del acto administrativo aprobatorio
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Nombre completo o razón social de la persona contratada
|
RUT de la persona contratada (si aplica)
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Socios y accionistas principales (si corresponde)
|
Objeto de la contratación o adquisición
|
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)
|
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)
|
Monto total de la operación
|
Enlace al texto integro del contrato
|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2101
|
01/12/2016
|
2101
|
MERCEDES ISABEL ROMERO BECERRA
|
7990184-9
|
N/A
|
Manipuladora de Alimentos Elecciones Municipales
|
01/12/2016
|
01/01/2017
|
$66.667
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2102
|
01/12/2016
|
2102
|
RUBY GEMA PEÑA VILCHE
|
9454611-7
|
N/A
|
Manipuladora de Alimentos Elecciones Municipales
|
01/12/2016
|
01/01/2017
|
$66.667
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2103
|
01/12/2016
|
2103
|
ROSA ISABEL ARENAS PINO
|
10648089-3
|
N/A
|
Manipuladora de Alimentos Elecciones Municipales
|
01/12/2016
|
01/01/2017
|
$66.667
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2104
|
01/12/2016
|
2104
|
ROSA GLADYS UBILLA JIMENEZ
|
9592059-4
|
N/A
|
Manipuladora de Alimentos Elecciones Municipales
|
01/12/2016
|
01/01/2017
|
$66.667
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2106
|
01/12/2016
|
2106
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA.
|
77410610-3
|
N/A
|
Material de Ferretería Sala Cuna Milagros
|
01/12/2016
|
01/01/2017
|
$72.870
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2107
|
01/12/2016
|
2107
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8475955-4
|
N/A
|
Material de Oficina Programa Quiero Mi Barrio
|
01/12/2016
|
01/01/2017
|
$111.430
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2110
|
01/12/2016
|
2110
|
RICARDO PAILLAN GOMEZ
|
9565150-k
|
N/A
|
Maicillo Mejoramiento Pasajes Pob. Pable Neruda
|
01/12/2016
|
01/01/2017
|
$128.520
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2111
|
01/12/2016
|
2111
|
COMERCIAL MULTICENTRO LTDA.
|
79982490-6
|
N/A
|
Impresora Oficina Inspección Municipal
|
01/12/2016
|
01/01/2017
|
$49.990
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2112
|
01/12/2016
|
2112
|
MI DESPENSA LTDA.
|
76116314-0
|
N/A
|
Insumos Alimenticios Programa 4 - 7 Sernam
|
01/12/2016
|
01/01/2017
|
$14.260
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2113
|
01/12/2016
|
2113
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA.
|
77410610-3
|
N/A
|
Malle Reflectante usado en eventos y Trabajos
|
01/12/2016
|
01/01/2017
|
$21.980
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2114
|
01/12/2016
|
2114
|
FRANCISCO M. HORMAZÁBAL SALDAÑA
|
8433256-9
|
N/A
|
Timbres Oficina de Finanzas
|
01/12/2016
|
01/01/2017
|
$54.800
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2115
|
01/12/2016
|
2115
|
LORENA MOYA PEÑA
|
10298950-3
|
N/A
|
Alimentos Inauguració Mercado Oficina Prodesal
|
01/12/2016
|
01/01/2017
|
$120.000
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2116
|
01/12/2016
|
2116
|
SERVICIOS GRAFICOS ROLANDO ALAMIRO MUÑOZ CARDOCH E.I.R.L.
|
76305445-4
|
N/A
|
Adhesivos Mercado prodesal
|
01/12/2016
|
01/01/2017
|
$117.000
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2122
|
02/12/2016
|
2122
|
FARMACIA ALLIENDE S.A.
|
99536560-K
|
N/A
|
Cintas Accu Chek Ayuda Social
|
02/12/2016
|
02/01/2017
|
$20.000
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2123
|
02/12/2016
|
2123
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA.
|
76014545-9
|
N/A
|
Leche Especial Ayuda Social
|
02/12/2016
|
02/01/2017
|
$20.000
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2125
|
02/12/2016
|
2125
|
FARMACIA ALLIENDE S.A.
|
99536560-K
|
N/A
|
Medicamento Ayuda Social
|
02/12/2016
|
02/01/2017
|
$48.800
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2126
|
02/12/2016
|
2126
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA.
|
76014545-9
|
N/A
|
Leche Especial Ayuda Social
|
02/12/2016
|
02/01/2017
|
$16.980
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2127
|
02/12/2016
|
2127
|
MARIO CARDEMIL GONZALEZ
|
5013204-8
|
N/A
|
Leche Especial Ayuda Social
|
02/12/2016
|
02/01/2017
|
$18.800
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2128
|
02/12/2016
|
2128
|
FARMACIA ALLIENDE S.A.
|
99536560-K
|
N/A
|
Medicamento Ayuda Social
|
02/12/2016
|
02/01/2017
|
$20.000
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2129
|
02/12/2016
|
2129
|
MARIO CARDEMIL GONZALEZ
|
5013204-8
|
N/A
|
Pañales Ayuda Social
|
02/12/2016
|
02/01/2017
|
$16.020
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2130
|
02/12/2016
|
2130
|
RICARDO VALENZUELA GUAJARDO
|
11890538-5
|
N/A
|
Consulta Médica Ayuda Social
|
02/12/2016
|
02/01/2017
|
$45.000
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2131
|
02/12/2016
|
2131
|
MARIO CARDEMIL GONZALEZ
|
5013204-6
|
N/A
|
Medicamento Ayuda Social
|
02/12/2016
|
02/01/2017
|
$19.500
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2132
|
02/12/2016
|
2132
|
CLAUDIA LEÓN REYES
|
15697739-K
|
N/A
|
Lentes Ópticos Ayuda Social
|
02/12/2016
|
02/01/2017
|
$20.000
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2133
|
02/12/2016
|
2133
|
JUAN PABLO PAREDES JAUREGUI
|
10033769-K
|
N/A
|
Toner Oficina de Obras Municipales
|
02/12/2016
|
02/01/2017
|
$12.990
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2135
|
02/12/2016
|
2135
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA.
|
76014545-9
|
N/A
|
Leche Especial Ayuda Social
|
02/12/2016
|
02/01/2017
|
$67.960
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2136
|
02/12/2016
|
2136
|
FARMACIA ALLIENDE S.A.
|
99536560-K
|
N/A
|
Medicamento Ayuda Social
|
02/12/2016
|
02/01/2017
|
$100.000
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2137
|
02/12/2016
|
2137
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA.
|
76014545-9
|
N/A
|
Leche y Pañales Ayuda Social
|
02/12/2016
|
02/01/2017
|
$38.200
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2138
|
02/12/2016
|
2138
|
MARIO CARDEMIL GONZALEZ
|
5013204-8
|
N/A
|
Pañales Ayuda Social
|
02/12/2016
|
02/01/2017
|
$20.000
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2139
|
02/12/2016
|
2139
|
MARIO CARDEMIL GONZALEZ
|
5013204-8
|
N/A
|
Pañales Ayuda Social
|
02/12/2016
|
02/01/2017
|
$13.960
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2140
|
02/12/2016
|
2140
|
MARIO CARDEMIL GONZALEZ
|
5013204-8
|
N/A
|
Leche y Pañales Ayuda Social
|
02/12/2016
|
02/01/2017
|
$39.990
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2141
|
02/12/2016
|
2141
|
SERVICIOS MÉDICOS SAN FERNANDO LTDA.
|
76688640-K
|
N/A
|
Exémenes Médicos Ayuda Social
|
02/12/2016
|
02/01/2017
|
$20.000
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2142
|
02/12/2016
|
2142
|
FARMACIA ALLIENDE S.A.
|
99536560-K
|
N/A
|
Insumos Médicos Ayuda Social
|
02/12/2016
|
02/01/2017
|
$47.000
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2143
|
02/12/2016
|
2143
|
JORGE ALVAREZ GONZALEZ
|
10731032-0
|
N/A
|
Vestuario Institucional Oficina Omil
|
02/12/2016
|
02/01/2017
|
$107.100
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2145
|
02/12/2016
|
2145
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA.
|
77410610-3
|
N/A
|
Material de Ferretería Ayuda Social
|
02/12/2016
|
02/01/2017
|
$18.780
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2146
|
02/12/2016
|
2146
|
MARIO CARDEMIL GONZALEZ
|
5013204-8
|
N/A
|
Pañales Ayuda Social
|
02/12/2016
|
02/01/2017
|
$19.920
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2147
|
05/12/2016
|
2147
|
IMAGEN SALUD LTDA.
|
77452190-9
|
N/A
|
Exémenes Médicos Ayuda Social
|
05/12/2016
|
05/01/2017
|
$20.000
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2148
|
05/12/2016
|
2148
|
IMAGENES SAN FRANCISCO LTDA.
|
76019567-7
|
N/A
|
Exémenes Médicos Ayuda Social
|
05/12/2016
|
05/01/2017
|
$20.000
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2154
|
05/12/2016
|
2154
|
ARIEL ESPINOZA CACERES
|
13348675-5
|
N/A
|
Repación camioneta Municipàl DDSS-46
|
05/12/2016
|
05/01/2017
|
$117.950
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2155
|
05/12/2016
|
2155
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA.
|
77410610-3
|
N/A
|
Material de Ferretería Reparación Hidropack Municipio
|
05/12/2016
|
05/01/2017
|
$118.150
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2157
|
05/12/2016
|
2157
|
NELSON ROMERO ELGUETA
|
11558672-6
|
N/A
|
Taollas de Papel Stock Municipio
|
05/12/2016
|
05/01/2017
|
$98.889
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2176
|
09/12/2016
|
2176
|
DIMAFER LTDA.
|
77590750-9
|
N/A
|
Material de Ferretería Bodega Municipal
|
09/12/2016
|
09/01/2017
|
$48.800
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2180
|
12/12/2016
|
2180
|
EL CASTILLO LTDA.
|
77307460-7
|
N/A
|
Tacos Calendario Alcaldía y Sec. Municipal
|
12/12/2016
|
12/01/2017
|
$8.600
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2183
|
12/12/2016
|
2183
|
JUAN ENRIQUE VIDAL CATALAN
|
6266331-6
|
N/A
|
Servicio de Transporte Prog. Acompañamiento Sociolaboral
|
12/12/2016
|
12/01/2017
|
$38.000
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2184
|
12/12/2016
|
2184
|
DIEGO ERRAZURIZ LOPEZ
|
13881603-6
|
N/A
|
Servicio de Banquetería Capacitación Dirigentes Sociales
|
12/12/2016
|
12/01/2017
|
$138.000
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2185
|
13/12/2016
|
2185
|
CUBILLOS DONOSO FRANCISCO JAVIER Y OTRO
|
50666850-6
|
N/A
|
Aporte Servicios Funerarios Ayuda Social
|
13/12/2016
|
13/01/2017
|
$70.000
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2186
|
13/12/2016
|
2186
|
FONDO NACIONAL DE SALUD
|
61603000-0
|
N/A
|
Programa de Salud Ayuda Social
|
13/12/2016
|
13/01/2017
|
$46.120
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2187
|
13/12/2016
|
2187
|
MARIO CARDEMIL GONZALEZ
|
5013204-8
|
N/A
|
Medicamento Ayuda Social
|
13/12/2016
|
13/01/2017
|
$20.000
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2188
|
13/12/2016
|
2188
|
MARIO CARDEMIL GONZALEZ
|
5013204-8
|
N/A
|
Pañales Ayuda Social
|
13/12/2016
|
13/01/2017
|
$13.960
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2189
|
13/12/2016
|
2189
|
JORGE BALOCCHI Y OTRA LTDA.
|
78651300-6
|
N/A
|
Exémenes Médicos Ayuda Social
|
13/12/2016
|
13/01/2017
|
$37.500
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2190
|
13/12/2016
|
2190
|
FARMACIA ALLIENDE S.A.
|
99536560-K
|
N/A
|
Pañales Ayuda Social
|
13/12/2016
|
13/01/2017
|
$13.600
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2191
|
13/12/2016
|
2191
|
DIEGO FARFAN PALACIOS Y OTRO
|
50350930-K
|
N/A
|
Exémenes Médicos Ayuda Social
|
13/12/2016
|
13/01/2017
|
$10.000
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2193
|
13/12/2016
|
2193
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8475955-4
|
N/A
|
Material de Oficina Programa Senda Previene
|
13/12/2016
|
13/01/2017
|
$135.720
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2200
|
14/12/2016
|
2200
|
DIMAFER LTDA.
|
77590750-9
|
N/A
|
Material de Ferretería Bodega Municipal
|
14/12/2016
|
14/01/2017
|
$60.990
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2201
|
14/12/2016
|
2201
|
DELLANIRA MUÑOZ MUÑOZ
|
5937738-8
|
N/A
|
Lavado de Toallas Julio -Diciembre 2016
|
14/12/2016
|
14/01/2017
|
$36.000
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2203
|
14/12/2016
|
2203
|
MAGALI DEL C. TAPIA GONZALEZ
|
8699173-K
|
N/A
|
Arriendo de manteleria y Vajilla Prodesal
|
14/12/2016
|
14/01/2017
|
$120.000
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2204
|
14/12/2016
|
2204
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8475955-4
|
N/A
|
Material de Oficina Programa Quiero Mi Barrio
|
14/12/2016
|
14/01/2017
|
$123.100
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2205
|
14/12/2016
|
2205
|
COMERCIAL MULTICENTRO LTDA.
|
79982490-6
|
N/A
|
Impresora Oficina INE
|
14/12/2016
|
14/01/2017
|
$29.990
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2206
|
14/12/2016
|
2206
|
MI DESPENSA LTDA.
|
76116314-0
|
N/A
|
Útiles de Aseo Programa Quiero Mi Barrio
|
14/12/2016
|
14/01/2017
|
$60.100
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2207
|
15/12/2016
|
2207
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8475955-4
|
N/A
|
Materiales Programa de 4 - 7 Sernam
|
15/12/2016
|
15/01/2017
|
$100.000
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2208
|
15/12/2016
|
2208
|
MARIA F. FARIAS MUÑOZ
|
8679197-8
|
N/A
|
Insumos de Manualidades Programa 4 - 7 Sernam
|
15/12/2016
|
15/01/2017
|
$99.770
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2221
|
16/12/2016
|
2221
|
MI DESPENSA LTDA.
|
76116314-0
|
N/A
|
Insumos Actividad Recreacional Paniahue
|
16/12/2016
|
16/01/2017
|
$138.000
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2222
|
16/12/2016
|
2222
|
LUIS A.GONZALEZ PEREZ
|
7234217-8
|
N/A
|
Material de Librería Oficina Adulto Mayor
|
16/12/2016
|
16/01/2017
|
$138.000
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2223
|
16/12/2016
|
2223
|
MI DESPENSA LTDA.
|
76116314-0
|
N/A
|
Insumos Finalización Talleres Adulto Mayor
|
16/12/2016
|
16/01/2017
|
$129.080
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2224
|
16/12/2016
|
2224
|
MAGALI DEL C. TAPIA GONZALEZ
|
8699173-K
|
N/A
|
Arriendo de Local Programa Chile Crece Contigo
|
16/12/2016
|
16/01/2017
|
$76.000
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2230
|
16/12/2016
|
2230
|
ESSBIO S.A.
|
76833300-9
|
N/A
|
Servicio Básico Ayuda Social
|
16/12/2016
|
16/01/2017
|
$20.000
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2231
|
16/12/2016
|
2231
|
ESSBIO S.A.
|
76833300-9
|
N/A
|
Servicio Básico Ayuda Social
|
16/12/2016
|
16/01/2017
|
$20.000
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2232
|
16/12/2016
|
2232
|
BLANCA ESTER ALIAGA DONOSO
|
6861086-9
|
N/A
|
Lentes Ópticos Ayuda Social
|
16/12/2016
|
16/01/2017
|
$20.000
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2233
|
16/12/2016
|
2233
|
IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA
|
76025531-9
|
N/A
|
Exémenes Médicos Ayuda Social
|
16/12/2016
|
16/01/2017
|
$20.000
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2243
|
19/12/2016
|
2243
|
LABORATORIO SANTA CRUZ LTDA
|
88560600-8
|
N/A
|
Exémenes Médicos Ayuda Social
|
19/12/2016
|
19/01/2017
|
$18.000
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2244
|
19/12/2016
|
2244
|
FARMACIA ALLIENDE S.A.
|
99536560-K
|
N/A
|
Leche Especial Ayuda Social
|
19/12/2016
|
19/01/2017
|
$20.000
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2245
|
19/12/2016
|
2245
|
CARLOS GERMAN FUENZALIDA CAMPOS
|
6544509-3
|
N/A
|
Limpieza de Fosa Séptica Ayuda Social
|
19/12/2016
|
19/01/2017
|
$20.000
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2246
|
19/12/2016
|
2246
|
DIEGO FARFAN PALACIOS Y OTRO
|
50350930-K
|
N/A
|
Exémenes Médicos Ayuda Social
|
19/12/2016
|
19/01/2017
|
$12.000
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2247
|
19/12/2016
|
2247
|
COMERCIAL ARENAS LTDA.
|
78624110-3
|
N/A
|
Galvanos Garbados Taller de Pintura al Oleo
|
19/12/2016
|
19/01/2017
|
$30.000
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2248
|
19/12/2016
|
2248
|
SOCIEDAD DE TRANSPORTES QUINAPAY
|
76029146-3
|
N/A
|
Servicio de Transporte Prog. 4 - 7 Sernam
|
19/12/2016
|
19/01/2017
|
$50.000
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2249
|
19/12/2016
|
2249
|
ALEJANDRA ESPINOZA QUEVEDO
|
15313737-4
|
N/A
|
Materiales Taller de Cocina Programa 4 - 7 Sernam
|
19/12/2016
|
19/01/2017
|
$121.330
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2251
|
19/12/2016
|
2251
|
SOC. HOTELERA PEREZ DUARTE LTDA.
|
76322403-1
|
N/A
|
Servicio de Mantelería y Vajilla
|
19/12/2016
|
19/01/2017
|
$90.000
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2261
|
20/12/2016
|
2261
|
SANDRA NARANJO NUÑEZ
|
14016353-8
|
N/A
|
Calzado Operador camión alumbrado Público
|
20/12/2016
|
20/01/2017
|
$63.000
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2267
|
21/12/2016
|
2267
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8475955-4
|
N/A
|
Insumos Programa Senda Previene
|
21/12/2016
|
21/01/2017
|
$30.439
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2269
|
22/12/2016
|
2269
|
EL CASTILLO LTDA.
|
77307460-7
|
N/A
|
Material de Librería Oficina Pre-Censo
|
22/12/2016
|
22/01/2017
|
$131.160
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2270
|
22/12/2016
|
2270
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8475955-4
|
N/A
|
Toner de Impresora Oficina INE
|
22/12/2016
|
22/01/2017
|
$47.970
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2271
|
22/12/2016
|
2271
|
INTERSALUD LTDA.
|
77270020-2
|
N/A
|
Consulta Médica Ayuda Social
|
22/12/2016
|
22/01/2017
|
$45.000
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2272
|
22/12/2016
|
2272
|
FARMACIA ALLIENDE S.A.
|
99536560-K
|
N/A
|
Medicamento Ayuda Social
|
22/12/2016
|
22/01/2017
|
$100.000
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2274
|
22/12/2016
|
2274
|
JAIME FARIAS MUÑOZ
|
8475955-4
|
N/A
|
Material de Oficina Programa Prodesal
|
22/12/2016
|
22/01/2017
|
$60.000
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2275
|
22/12/2016
|
2275
|
MI DESPENSA LTDA.
|
76116314-0
|
N/A
|
Insumos alimenticios Programa Jefas de Hogar
|
22/12/2016
|
22/01/2017
|
$134.640
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2276
|
23/12/2016
|
2276
|
IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA
|
76025531-9
|
N/A
|
Exémenes Médicos Ayuda Social
|
23/12/2016
|
23/01/2017
|
$20.000
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2277
|
23/12/2016
|
2277
|
CLAUDIA LEÓN REYES
|
15697739-K
|
N/A
|
Lentes Ópticos Ayuda Social
|
23/12/2016
|
23/01/2017
|
$10.000
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2278
|
23/12/2016
|
2278
|
SOC. SERVICIOS FUNERARIOS ACEITUNO Y PIÑA LTDA.
|
76310377-3
|
N/A
|
Aporte Servicios Funerarios Ayuda Social
|
23/12/2016
|
23/01/2017
|
$100.000
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2279
|
23/12/2016
|
2279
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA.
|
76014545-9
|
N/A
|
Leche Especial Ayuda Social
|
23/12/2016
|
23/01/2017
|
$67.960
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2280
|
23/12/2016
|
2280
|
FARMACIA ALLIENDE S.A.
|
99536560-K
|
N/A
|
Medicamento Ayuda Social
|
23/12/2016
|
23/01/2017
|
$20.000
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2281
|
23/12/2016
|
2281
|
FONDO NACIONAL DE SALUD
|
61603000-0
|
N/A
|
Exémenes Médicos Ayuda Social
|
23/12/2016
|
23/01/2017
|
$40.000
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2289
|
23/12/2016
|
2289
|
ROSA L. MELLA RIVERA
|
7646758-7
|
N/A
|
Ventanas y Vidrios Sede Social Nva. Extremadura
|
23/12/2016
|
23/01/2017
|
$134.000
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2294
|
26/12/2016
|
2294
|
LUIS HUMBERTO ARAYA MOLINA
|
11437539-K
|
N/A
|
Poste 7 Metros Alumbrado Público
|
26/12/2016
|
26/01/2017
|
$27.000
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2295
|
26/12/2016
|
2295
|
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA
|
9522053-3
|
N/A
|
Insumos Alumbrado Público
|
26/12/2016
|
26/01/2017
|
$35.700
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2300
|
27/12/2016
|
2300
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA.
|
76014545-9
|
N/A
|
Medicamento Ayuda Social
|
27/12/2016
|
27/01/2017
|
$64.990
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2302
|
27/12/2016
|
2302
|
COMERCIAL DE PABLO Y MARIN LTDA.
|
79533950-7
|
N/A
|
Bencina Motobombas Camión Algibe
|
27/12/2016
|
27/01/2017
|
$56.880
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2303
|
27/12/2016
|
2303
|
IMAGENES SAN FRANCISCO LTDA.
|
76019567-7
|
N/A
|
Exémenes Médicos Ayuda Social
|
27/12/2016
|
27/01/2017
|
$40.000
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2304
|
27/12/2016
|
2304
|
MARIO CARDEMIL GONZALEZ
|
5013204-8
|
N/A
|
Leche Especial Ayuda Social
|
27/12/2016
|
27/01/2017
|
$10.840
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2305
|
27/12/2016
|
2305
|
MARIO CARDEMIL GONZALEZ
|
5013204-8
|
N/A
|
Medicamento Ayuda Social
|
27/12/2016
|
27/01/2017
|
$20.000
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2306
|
27/12/2016
|
2306
|
MARIO CARDEMIL GONZALEZ
|
5013204-8
|
N/A
|
Medicamento Ayuda Social
|
27/12/2016
|
27/01/2017
|
$20.000
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2307
|
27/12/2016
|
2307
|
MARIO CARDEMIL GONZALEZ
|
5013204-8
|
N/A
|
Pañales Ayuda Social
|
27/12/2016
|
27/01/2017
|
$13.960
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2308
|
27/12/2016
|
2308
|
C.G.E. DISTRIBUCION S.A.
|
99513400-4
|
N/A
|
Servicio Básico Ayuda Social
|
27/12/2016
|
27/01/2017
|
$15.700
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2309
|
28/12/2016
|
2309
|
EL CASTILLO LTDA.
|
77307460-7
|
N/A
|
Insumos de Oficina Programa Jefas de Hogar
|
28/12/2016
|
28/01/2017
|
$137.900
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2310
|
28/12/2016
|
2310
|
ELIAS PEÑA BECERRA
|
6980382-2
|
N/A
|
Servicio de Transporte Prog. Acomp. Psicosocial
|
28/12/2016
|
28/01/2017
|
$135.000
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2316
|
28/12/2016
|
2316
|
EL CASTILLO LTDA.
|
77307460-7
|
N/A
|
Tintas Impresora Oficina Sernac
|
28/12/2016
|
28/01/2017
|
$90.800
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2318
|
28/12/2016
|
2318
|
MI DESPENSA LTDA.
|
76116314-0
|
N/A
|
Insumos alimenticios Campaña Preventiva fin de año
|
28/12/2016
|
28/01/2017
|
$99.500
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2319
|
29/12/2016
|
2319
|
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA
|
9522053-3
|
N/A
|
Insumos eléctricos Fuegos de Artificio
|
29/12/2016
|
29/01/2017
|
$49.400
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2320
|
29/12/2016
|
2320
|
VALENTINA RAMÍREZ CASTEX
|
16770962-1
|
N/A
|
Credenciales y Carteles Fuegos de Artificio
|
29/12/2016
|
29/01/2017
|
$133.984
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2321
|
29/12/2016
|
2321
|
SERVICIOS GRAFICOS ROLANDO ALAMIRO MUÑOZ CARDOCH E.I.R.L.
|
76305445-4
|
N/A
|
Publicidad Programa Jefas de Hogar
|
29/12/2016
|
29/01/2017
|
$50.000
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2322
|
29/12/2016
|
2322
|
DIMAFER LTDA.
|
77590750-9
|
N/A
|
Calzado Personal Camión Algibe
|
29/12/2016
|
29/01/2017
|
$36.158
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2323
|
29/12/2016
|
2323
|
DIMAFER LTDA.
|
77590750-9
|
N/A
|
Cascos de seguridad Personal Municipal
|
29/12/2016
|
29/01/2017
|
$46.505
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2324
|
29/12/2016
|
2324
|
EL CASTILLO LTDA.
|
77307460-7
|
N/A
|
Cartuchos de Tinta Oficina INE
|
29/12/2016
|
29/01/2017
|
$131.200
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2325
|
29/12/2016
|
2325
|
C.G.E. DISTRIBUCION S.A.
|
99513400-4
|
N/A
|
Servicio Básico Ayuda Social
|
29/12/2016
|
29/01/2017
|
$33.400
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2326
|
29/12/2016
|
2326
|
IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA
|
76025531-9
|
N/A
|
Exémenes Médicos Ayuda Social
|
29/12/2016
|
29/01/2017
|
$20.000
|

|
Orden de Compra
|
Orden Nº 2327
|
29/12/2016
|
2327
|
C.G.E. DISTRIBUCION S.A.
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99513400-4
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N/A
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Servicio Básico Ayuda Social
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29/12/2016
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29/01/2017
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$14.200
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Orden de Compra
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Orden Nº 2328
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29/12/2016
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2328
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SOC. MEDICA GUTIERREZ Y SALVO
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77135760-1
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N/A
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Exémenes Médicos Ayuda Social
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29/12/2016
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29/01/2017
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$20.000
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Orden de Compra
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Orden Nº 2329
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29/12/2016
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2329
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PARROQUIA SANTA CRUZ - CEMENTERIO
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70288504-3
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N/A
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Aporte compra de Nicho Ayuda Social
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29/12/2016
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29/01/2017
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$130.000
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Orden de Compra
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Orden Nº 2330
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29/12/2016
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2330
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PARROQUIA SANTA CRUZ - CEMENTERIO
|
70288504-3
|
N/A
|
Aporte compra de Nicho Ayuda Social
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29/12/2016
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29/01/2017
|
$130.000
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Orden de Compra
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Orden Nº 2331
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30/12/2016
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2331
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JOSE MIGUEL PEREZ MOLINA
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10950024-0
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N/A
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Insumos Talleres Deportivos
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30/12/2016
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30/01/2017
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$127.960
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